老師,假如12月本年累計營業(yè)成本800萬,其中包括了暫 問
那么實際可以稅前扣除的成本就是800-360%2B160 答
老師,當月買的固定資產比如電腦打印機,是在當月的 問
是在當月的記賬軟件里的固定資產卡片里錄入 答
建筑行業(yè),項 目上有違返燃氣管理規(guī)定的罰款計入哪 問
那個直接計入營業(yè)外收入/支出 答
老師您好 公司本月開票銷售設備和培訓 報印花稅 問
你好,按買賣就好 培訓不需要交。 答
稅務局說金稅四期數(shù)據(jù)比對,公司一直沒有水電燃的 問
可實話實說的,看稅局怎么回復 答

一直沒有給股東工資,但每月都有計提,年底時這應付職工薪酬怎么處理呢?是自己做一個分錄借應付職工薪酬貸:其他應付款—股東嗎?
答: 同學你好,你這個如果是本身他們就沒有工資,只是賬上計提了,最好是把計提的分錄沖掉哈,你把他們轉到其他應付款,你在匯算清繳前沒有發(fā)放下去,還是要填增的,這個工資不能稅前扣除,而且你放其他應付款和放在應付職工薪酬是一樣的哈
我看之前會計做的賬,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款。怎么理解的呢老師?謝謝
答: 是不是吧沒有發(fā)放的工資,轉入了其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,應付職工薪酬,個人社保部分用其他應款還是其他應付款科目?謝謝
答: 您好,同學,一般情況下走其他應付款科目。
你好,法人欠公司的錢, 發(fā)工資時法人直接代付,直接做借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 可以嗎?還是讓他先還錢到公司借:現(xiàn)金 貸:其他應付款 借:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金
老師您好,我公司支付的職工工資,已經計提并計算個稅,但就是一直沒有發(fā)給他,我就掛在其他應付款里,但聽說這樣操作不合適,還是放在應付職工薪酬,年底了,我該怎么處理?









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



潘琦玉 追問
2021-11-09 10:24
郭老師 解答
2021-11-09 10:25
潘琦玉 追問
2021-11-09 10:26
郭老師 解答
2021-11-09 10:27
郭老師 解答
2021-11-09 10:27
潘琦玉 追問
2021-11-09 10:28
郭老師 解答
2021-11-09 10:28