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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-19 13:32

沒懂,這個就是批準了進行處理的!待處理在借方,結(jié)轉(zhuǎn)到貸方

lucas 追問

2017-01-20 10:49

那我憑證要咋樣做呢?是借:管理費用-存貨盤盈虧:1439.84 
貸:成都業(yè)務(wù)部-貸處理流動資產(chǎn)損益:1230.63 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出:209.21和上面的分錄比哪個更對?進項稅額轉(zhuǎn)出咋樣區(qū)分在借方還是貸方呢?

吳月柳 解答

2017-01-19 12:23

借:待處理財產(chǎn)損益  貸:庫存商品  應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出,批準轉(zhuǎn)銷,借:管理費用  貸:待處理財產(chǎn)損益

吳月柳 解答

2017-01-19 16:06

是的,進項轉(zhuǎn)出是盤虧時做的,并不是批準才轉(zhuǎn)

吳月柳 解答

2017-01-20 11:03

按我的做才對,轉(zhuǎn)出在貸方

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借:待處理財產(chǎn)損益 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出,批準轉(zhuǎn)銷,借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損益
2017-01-19 12:23:19
借管理費用-水電費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
你好,應(yīng)交增值稅下的明細科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
借 :管理費用-冰箱 688.79 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)110.21 貸: 銀行存款 799.00 進項轉(zhuǎn)出 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)110.21 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)-110.21 轉(zhuǎn)費用 借: 管理費用 110.21 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)-110.21 這個對吧?
2018-07-19 11:50:44
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