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送心意

張小寧老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2021-11-04 16:00

填寫了,理應(yīng)會(huì)變動(dòng)啊

留胡子的貓咪 追問

2021-11-04 16:02

是不是本月沒有銷售額,不能抵扣這280元

張小寧老師 解答

2021-11-04 16:03

當(dāng)月沒有銷售額,肯定抵扣不了啊。

留胡子的貓咪 追問

2021-11-04 16:05

那這280元這個(gè)月還需要填寫附表四嗎?

張小寧老師 解答

2021-11-04 16:06

可以填啊,以后月份抵扣

留胡子的貓咪 追問

2021-11-04 16:08

最初購買稅控盤的440元還在賬上記著,在待認(rèn)證稅額科目,需要怎么認(rèn)證?已經(jīng)一年了

張小寧老師 解答

2021-11-04 16:09

跟這次是一樣的操作

留胡子的貓咪 追問

2021-11-04 16:12

就是把440元填寫在附表四,當(dāng)有銷項(xiàng)稅額的時(shí)候會(huì)優(yōu)先抵扣附表四填寫的金額對嗎?

張小寧老師 解答

2021-11-04 16:13

是的。會(huì)自動(dòng)抵扣的,到時(shí)候你注意一下

留胡子的貓咪 追問

2021-11-04 16:19

好的,謝謝老師

張小寧老師 解答

2021-11-04 16:29

不用客氣,有問題歡迎再次咨詢

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我公司是增值稅一般納稅人,主要從事有色金屬的加工、生產(chǎn)制造、銷售(含出口)業(yè)務(wù),因財(cái)務(wù)人員工作失誤,2009年某月,將估價(jià)銷售的產(chǎn)品在次月未進(jìn)行先沖回再調(diào)整,結(jié)果出現(xiàn)少計(jì)收入的問題,在今年國稅稽查部門檢查中發(fā)現(xiàn),由此產(chǎn)生增值稅款100余萬元,目前我公司期末增值稅留抵稅額近2000萬元,請問此項(xiàng)檢查查補(bǔ)稅款能否抵頂現(xiàn)在的留抵?如果可以將查補(bǔ)稅款沖減留抵是否還要加處罰款?另外《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人將增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減查補(bǔ)稅款欠稅問題的批復(fù)國稅函[2005]169號》我公司是否適用?稽查部門能否可以依據(jù)上述文件精神將這項(xiàng)問題在稽查報(bào)告中反映出來?謝謝.
2017-07-03 09:02:50
你好 1、“上期留抵稅額抵減欠稅”的數(shù)據(jù)不是自己手工填寫的,是從稅局系統(tǒng)核定下載的,會(huì)體現(xiàn)在“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”→→“上期留抵稅額抵減欠稅”中; 2、如果您此行有核定下載的數(shù)據(jù),直接點(diǎn)擊左上角“保存”,會(huì)彈出補(bǔ)充發(fā)票不相同的提示,您忽略就行。 數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)生成到主表和附表二中。如果此行沒有數(shù)據(jù),需要聯(lián)系稅局核定下哦,不能手工填寫,否則保存會(huì)提示校驗(yàn)不符的。
2022-08-17 10:43:22
你好 是的 就是留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 如果你結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的
2020-05-09 11:03:35
你好!是的。正常是這樣。
2021-03-26 15:58:17
你好是的,是這么算的。
2020-11-02 12:45:02
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