@樸老師,追問次數(shù)用完,我們只能按第一種情況來申報(bào) 問
同學(xué)你好 對(duì)的,是這樣的 答
購買不銹鋼地臺(tái)計(jì)入什么費(fèi)用啊 問
您好,公司是主營什么的,買這個(gè)是做什么用? 答
我們幫客戶代賣貨物,收他8000,付給他7000,賺1000,那 問
供應(yīng)商 直接開發(fā)票給客戶 答
老師,請(qǐng)問下我們公司請(qǐng)別的公司一個(gè)員工,處理些售 問
可計(jì)入銷售費(fèi)用-維修費(fèi) 答
8.10公司購買小米打印機(jī)1臺(tái),1299,這個(gè)直接入費(fèi)用可 問
這個(gè)直接入費(fèi)用可以,管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答

老師您好,我們10月份出口貨物(生產(chǎn)型企業(yè)),已查詢到關(guān)單,明年1月才申請(qǐng)退稅,請(qǐng)問11月增值稅正常的納稅申報(bào)表中要填寫10月份免抵退辦法出口銷售額嗎?
答: 為什么要明年才退稅?這個(gè)如果你出口在10月份,那就要開出口發(fā)票,自然就要填寫10月份免抵退辦法出口銷售額。
請(qǐng)問生產(chǎn)型出口企業(yè),免抵退中,免抵部份的稅額是否需要申報(bào)增值稅
答: 同學(xué)你好 需要申報(bào)增值稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產(chǎn)型企業(yè)退稅是先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)退稅
答: 你好,生產(chǎn)型企業(yè)退稅是先申報(bào)增值稅

