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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2014-12-11 16:09

那這樣做的意義何在?發(fā)票回來又怎么做呢?謝謝老師

曉海老師 解答

2014-12-10 15:58

你好!暫估入庫的時候借:原材料(等)   貸:應(yīng)付賬款          下個月沖紅做相同科目只是數(shù)字是紅的就可以。

曉海老師 解答

2014-12-10 16:06

你好!前期提的問題回答沒有其他異議的話麻煩評價打分,謝謝!

曉海老師 解答

2014-12-11 16:24

你好!企業(yè)收到采購材料時,實(shí)際上企業(yè)就形成了一項(xiàng)資產(chǎn)(存貨)和一項(xiàng)負(fù)債(應(yīng)付賬款)。但根據(jù)相關(guān)規(guī)定,商品購銷活動必須以正式為依據(jù),為此商品采購時未取得正式發(fā)票就不能正式入庫。但會計不能因?yàn)闆]有正式發(fā)票就不做會計處理,否則的話就不能反映企業(yè)準(zhǔn)確的財務(wù)狀況,在此情況下就只能作預(yù)入庫處理了。發(fā)票回來按發(fā)票金額入庫增加原材料和應(yīng)付賬款,如果是增值稅專用發(fā)票還有進(jìn)項(xiàng)稅。

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相關(guān)問題討論
你好!暫估入庫的時候借:原材料(等) 貸:應(yīng)付賬款 下個月沖紅做相同科目只是數(shù)字是紅的就可以。
2014-12-10 15:58:59
請看圖片。
2016-04-12 14:46:06
暫估入庫過后,下月初就紅字沖出了,來發(fā)票了按發(fā)票出賬就行了
2015-07-22 09:32:34
紅字沖銷1月份憑證,3月份做個正確的入帳。
2016-03-04 16:12:10
你好!按規(guī)定是這樣的,發(fā)票不應(yīng)該很晚到因?yàn)槟銈円惨a(chǎn)或銷售,沒有發(fā)票你們成本怎樣核算?利潤怎樣核算?
2015-06-02 12:52:16
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