老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問(wèn)
您好,商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時(shí)候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問(wèn)
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請(qǐng),2026.1開(kāi)始是一般納稅人,這樣會(huì)比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個(gè)季度開(kāi)始是一般納稅人 答
老師,做總賬會(huì)計(jì)要做什么的?主要就是管理總分類(lèi)科 問(wèn)
您好,這個(gè)不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開(kāi)給甲方的票 有揚(yáng)聲器 消防廣播 問(wèn)
大項(xiàng)可以寫(xiě)公共安全設(shè)備 答
我司現(xiàn)在需要更正以前年度24年3月的增值稅納稅申 問(wèn)
您好,這個(gè)是不可以的 答

請(qǐng)問(wèn)這些茶葉費(fèi)發(fā)票入招待費(fèi)的話(huà),需要代繳個(gè)稅嗎?怎么處理不用代繳個(gè)稅。謝謝!
答: 你好同學(xué),直接計(jì)入管理費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi),不需要代繳個(gè)稅。
送客戶(hù)黃金2500,做招待費(fèi)嗎?要給客戶(hù)代交個(gè)稅嗎?
答: 你好 記管理費(fèi)用 -招待費(fèi) 企業(yè)贈(zèng)送客戶(hù)禮品時(shí),是需要按照20%的稅率代扣代繳個(gè)人所得稅的。 附:《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于個(gè)人所得稅有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》(國(guó)稅函[2000]57號(hào))的規(guī)定,企業(yè)在年終慶典、業(yè)務(wù)往來(lái)和其他活動(dòng)中,為其他單位和部門(mén)的有關(guān)人員發(fā)放現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)證券的,對(duì)其取得的該項(xiàng)所得按照“其他所得”稅目繳納個(gè)人所得稅。招待客人所送的禮品應(yīng)按照“其他所得”稅目繳納個(gè)人所得稅,稅率為20%。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)給客戶(hù)送茶葉開(kāi)具茶葉發(fā)票,業(yè)務(wù)招待費(fèi),是否需要代繳個(gè)稅?
答: 需要按偶然所得代扣個(gè)稅,個(gè)人消費(fèi)方面


艼秢 追問(wèn)
2021-11-03 10:47
榮榮老師 解答
2021-11-03 10:50
艼秢 追問(wèn)
2021-11-03 10:51
榮榮老師 解答
2021-11-03 10:52