我們公司很多事情都沒(méi)有發(fā)票,金額也不多。我都讓他們找的餐費(fèi)。但是,我發(fā)現(xiàn),從幾十到幾百全是招待費(fèi)。因?yàn)閭€(gè)稅問(wèn)題。我一直沒(méi)有做成福利。就全部是業(yè)務(wù)招待費(fèi)。可是。太少的。比如幾十塊錢(qián)的招待費(fèi)。是不是太滑稽了,現(xiàn)在我不知道怎么改正?
ヾ(?°?°?)??
于2018-06-14 10:52 發(fā)布 ??574次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-06-14 10:53
您好!有一些你可以計(jì)入到差旅費(fèi)了。
相關(guān)問(wèn)題討論

你好 要看是哪里使用的 個(gè)人消費(fèi)嗎
2020-06-29 11:40:04

你好!
《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于個(gè)人取得有關(guān)收入適用個(gè)人所得稅應(yīng)稅所得項(xiàng)目的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2019年第74號(hào))第三條規(guī)定,企業(yè)在業(yè)務(wù)宣傳、廣告等活動(dòng)中,隨機(jī)向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品(包括網(wǎng)絡(luò)紅包,下同),以及企業(yè)在年會(huì)、座談會(huì)、慶典以及其他活動(dòng)中向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品,個(gè)人取得的禮品收入,按照“偶然所得”項(xiàng)目計(jì)算繳納個(gè)人所得稅,但企業(yè)贈(zèng)送的具有價(jià)格折扣或折讓性質(zhì)的消費(fèi)券、代金券、抵用券、優(yōu)惠券等禮品除外。
前款所稱(chēng)禮品收入的應(yīng)納稅所得額按照《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)促銷(xiāo)展業(yè)贈(zèng)送禮品有關(guān)個(gè)人所得稅問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2011〕50號(hào))第三條規(guī)定計(jì)算。
如果您不屬于上述規(guī)定的在業(yè)務(wù)宣傳、廣告等活動(dòng)中,隨機(jī)向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品,也不屬于企業(yè)在年會(huì)、座談會(huì)、慶典以及其他活動(dòng)中向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品,則不屬于偶然所得,不需要代扣代扣個(gè)稅。
2020-01-12 18:55:08

您好!你是說(shuō)把鈣片送人?
2019-11-12 13:36:33

你好同學(xué),一般跨年的發(fā)票一般都要求不要再做到今年的帳里面了,我看你這張票金額挺大的,你最好現(xiàn)在趕緊做進(jìn)去。
2022-03-22 11:50:04

你好!不合規(guī)的。實(shí)際上應(yīng)該開(kāi)餐飲服務(wù)。
2017-06-26 12:02:34
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2018-06-14 10:54
宋生老師 解答
2018-06-14 10:55
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