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送心意

朱立老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-02 19:30

借在建工程50000+700
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))8500
貸銀行存款59200

朱立老師 解答

2021-11-02 19:30

借在建工程5000
貸原材料1500
應(yīng)付職工薪酬3500

朱立老師 解答

2021-11-02 19:31

借固定資產(chǎn)
貸在建工程50700+5000=55700

朱立老師 解答

2021-11-02 19:32

借固定資產(chǎn)清理100000-50000-5000=45000
累計(jì)折舊50000
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5000
貸固定資產(chǎn)100000


借銀行存款60000
貸固定資產(chǎn)清理60000


借固定資產(chǎn)清理15000
貸營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益60000-45000=15000

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你好 1,借;在建工程50000%2B700,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8500,貸;銀行存款8500%2B50000%2B700 2,借;在建工程5000,貸;原材料1500,銀行存款3500 3,借;固定資產(chǎn)55700,貸;在建工程 55700
2020-05-26 17:43:59
借在建工程50000%2B700 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))8500 貸銀行存款59200
2021-11-02 19:30:03
你好 1,借:在建工程?50000?%2B700,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8500,??貸:銀行存款 2,借:在建工程 5000,貸::原材料 1500,應(yīng)付職工薪酬 3500 3,借:固定資產(chǎn)50000?%2B700%2B5000,貸:在建工程?50000?%2B700%2B5000
2021-11-08 14:23:23
可以抵扣的 借原材料,進(jìn)項(xiàng)貸銀存 領(lǐng)用借在建工程貸原材料
2019-10-05 12:06:23
借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出100 貸應(yīng)付職工薪酬60 原材料40 借管理費(fèi)用100 貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出100 借研發(fā)支出-資本化支出240 貸原材料120 應(yīng)付職工薪酬80 銀行存款40 借無形資產(chǎn)240 貸研發(fā)支出-資本化支出240
2022-03-31 17:08:36
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