
一般納稅人,取得勞務(wù)派遣公司開(kāi)來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎樣做分錄?1、是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)成本 還是借:管理費(fèi)用-管理人員工資2、發(fā)票上面的增值稅可以抵扣嗎?
答: 1、如果派遣的是參與生產(chǎn)制造的,用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)成本,如果是管理技術(shù)人員,用管理費(fèi)用;2、可以抵扣。
老師,我們是按差額計(jì)稅的人力派遣公司。是一般納稅人。會(huì)計(jì)說(shuō),如果是全額開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。嗯,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分可抵扣部分和不抵扣部分,這是什么意思呀?
答: 你好,同學(xué)。 差額計(jì)稅,開(kāi)具的差額發(fā)票,專(zhuān)票部分可抵扣,普票部分不可抵扣。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
勞務(wù)派遣公司一般納稅人可以開(kāi)5%的管理費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
答: 你好,不能開(kāi)具5%管理費(fèi),5%是差額征稅使用


娟 追問(wèn)
2017-01-15 09:24
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2017-01-14 23:09
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