老師,我想問有一個(gè)問題。我們公司名下沒有車,所以員工取得的油費(fèi)和通行費(fèi)發(fā)票都不能使用,但是這筆費(fèi)用是真實(shí)存在的,我可不可以打給員工?然后在年度所得稅的時(shí)候再去給他做一個(gè)調(diào)整呢?
月半彎
于2021-10-26 10:15 發(fā)布 ??694次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-10-26 10:17
你好,和職工簽一個(gè)合同就可以的,簽租賃合同,然后去稅務(wù)局開發(fā)票。
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你好,和職工簽一個(gè)合同就可以的,簽租賃合同,然后去稅務(wù)局開發(fā)票。
2021-10-26 10:17:11

你好,是的,以前年度的所得稅通過以前年度損益調(diào)整,而不是通過所得稅費(fèi)用科目核算的
2018-04-25 17:34:39

1.年度遞延所得稅費(fèi)用:遞延所得稅費(fèi)用=當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的增加%2B當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的減少-當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的減少-當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的增加。
2.當(dāng)期所得稅費(fèi)用:當(dāng)期所得稅費(fèi)用=當(dāng)期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率。其中,應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(即利潤總額)%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額。
3.本年度所得稅費(fèi)用:本年度所得稅費(fèi)用=年度遞延所得稅費(fèi)用%2B當(dāng)期所得稅費(fèi)用。
2023-11-20 08:44:48

您好!計(jì)提的期間是有數(shù)的。
2017-01-06 17:01:15

對的,如果說你是小企業(yè)準(zhǔn)則的話,直接就是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目來入賬。
2021-06-21 16:33:14
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