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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-26 10:17

你好,和職工簽一個(gè)合同就可以的,簽租賃合同,然后去稅務(wù)局開發(fā)票。

郭老師 解答

2021-10-26 10:17

與車相關(guān)的加油費(fèi),過路過橋停車費(fèi)可以正常做賬。

月半彎 追問

2021-10-26 10:22

簽什么合同呢?就是公司租她的車的合同嗎?

郭老師 解答

2021-10-26 10:23

好,簽租賃合同的。對的是的。

月半彎 追問

2021-10-26 10:28

因?yàn)槿笨谔螅绻獙懽赓U合同的話,員工會(huì)承擔(dān)個(gè)稅的,但是員工應(yīng)該不會(huì)承擔(dān)的

郭老師 解答

2021-10-26 10:31

可以你們單位來承擔(dān)。

郭老師 解答

2021-10-26 10:31

你算一下你們抵扣所得稅合適還是承擔(dān)稅費(fèi)合適?

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相關(guān)問題討論
你好,和職工簽一個(gè)合同就可以的,簽租賃合同,然后去稅務(wù)局開發(fā)票。
2021-10-26 10:17:11
你好,是的,以前年度的所得稅通過以前年度損益調(diào)整,而不是通過所得稅費(fèi)用科目核算的
2018-04-25 17:34:39
1.年度遞延所得稅費(fèi)用:遞延所得稅費(fèi)用=當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的增加%2B當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的減少-當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的減少-當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的增加。 2.當(dāng)期所得稅費(fèi)用:當(dāng)期所得稅費(fèi)用=當(dāng)期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率。其中,應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(即利潤總額)%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額。 3.本年度所得稅費(fèi)用:本年度所得稅費(fèi)用=年度遞延所得稅費(fèi)用%2B當(dāng)期所得稅費(fèi)用。
2023-11-20 08:44:48
您好!計(jì)提的期間是有數(shù)的。
2017-01-06 17:01:15
對的,如果說你是小企業(yè)準(zhǔn)則的話,直接就是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目來入賬。
2021-06-21 16:33:14
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