APP下載
優(yōu)雅的柚子
于2021-10-26 09:30 發(fā)布 ??640次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-10-26 09:32
您好,是什么原因退稅的?
優(yōu)雅的柚子 追問
2021-10-26 09:37
謝謝老師,企業(yè)所得稅退回的
玲老師 解答
2021-10-26 09:39
如果是多交的沖減交的分錄。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師好,稅務(wù)局退回的稅是不是借銀行存款帶已交稅金呀
答: 您好,是什么原因退稅的?
老師,您好 直接交的稅費,可以寫借:應交稅金-已交稅金 貸:銀行存款嗎
答: 可以寫借:應交稅金-已交稅金 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問一下退回的稅款 做分錄 可以做成 借:銀行存款 貸:應交稅金-已交稅金中嗎 ?多退的
答: 你好 ; 這個具體是? 什么稅款 。 增值稅嗎 ?如果是? ? 退的 你們多繳納的; 那么你做賬 借銀行存款 貸 應交稅費-未交增值稅? ?
應交10萬我交了20萬!去年交了10萬!今年又繳10萬!這個月做賬借:應交稅金-已交稅金10萬。貸:銀行存款???
討論
一般月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,最近我接到一本帳它是月末不接轉(zhuǎn)增值稅,每個月交的時候做借:應交稅金——已交稅金 貸:銀行存款這樣做的話,到年底需要再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嘛?
老師你好,我是做內(nèi)賬的,我想問一下,我這邊是9月開始建賬的,我9月的時候沒有計提稅金,期初數(shù)也是零,我在9月交稅的時候會計分錄是這樣做的,借 應交稅金——已交稅金 貸:銀行存款,現(xiàn)在要怎么做
增值稅之前每月未結(jié)轉(zhuǎn),繳納時是借已交稅金貸銀行存款。年初想一次結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整,轉(zhuǎn)入未交增值稅后繳納時 借:未交增值稅貸:已交增值稅分錄,應交稅金-增值稅-已交稅金還有有借方余額怎么處理?,怎么調(diào)整
老師你好,我今年接的這個公司的賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)他們2016、2017這兩年補繳的稅款都是這樣做的借:應交稅金——已交稅金40萬貸:銀行存款 40萬所以應交稅金借方就一直掛著,我現(xiàn)在可以沖減利潤嗎?正確的分錄應該是什么樣的
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
應網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
優(yōu)雅的柚子 追問
2021-10-26 09:37
玲老師 解答
2021-10-26 09:39