
應交增值稅里面的進項稅額、銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出,未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做會計分錄?進項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額一直累計增加怎么結轉(zhuǎn)?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做會計分錄?
答: 借:主營業(yè)務成本貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
補交17年度增值稅進項轉(zhuǎn)出的,這個月會計分錄怎么做的?11月份剛剛補交的進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 你好 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
我想問下海關業(yè)務繳款書,超過半年期限,增值稅不能抵扣,但是因為會計分錄里面這筆進項做進去了,是要重新做了,還是做進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄要怎么做?
你好,我公司9月份開了一張紅字信息表給對方公司,10月份的時候這張紅字信息表又撤銷掉了,9月份已做了進項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅也報過了,10月份撤銷之后應該如何做會計分錄那
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄如何做,是,借,應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出,貸,應交稅費—應交增值稅—進項稅額,這樣做,對嗎


吳月柳 解答
2017-01-12 18:07
吳月柳 解答
2017-01-12 18:17