
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里面的所得稅稅率25%是不是利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用是利潤(rùn)總額乘以25%
答: 你好,你單位符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎?
年底利潤(rùn)總額為虧損3.5萬(wàn)元,當(dāng)年捐贈(zèng)支出10萬(wàn)元,所得稅匯繳時(shí),稅務(wù)系統(tǒng)里是這樣計(jì)算的:10-(-3.5×12%)等于10.42萬(wàn)元,為什么?不是當(dāng)會(huì)計(jì)年利潤(rùn)<等于0時(shí),沒(méi)有限額應(yīng)全額調(diào)增嗎?
答: 你好,不是這樣計(jì)算的,按10調(diào)整就是了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上年末利潤(rùn)總額負(fù)數(shù),今年所得稅匯算清繳有個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了,然后稅務(wù)系統(tǒng)利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)賬上的利潤(rùn)總額有個(gè)差這種情況怎么處理
答: 你好 會(huì)計(jì)的利潤(rùn)總額,與稅法的應(yīng)納稅所得額本來(lái)就不一致,不需要特地調(diào)整的?

