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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-01-12 16:45

哦,好的,還想問下,如果發(fā)票跨月了,12月的發(fā)票,下一年1月做賬,能做嗎

宋生老師 解答

2017-01-12 16:43

您好!可以的。

宋生老師 解答

2017-01-12 17:22

您好!嚴(yán)格來說是不可以的。

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相關(guān)問題討論
您好!可以的。
2017-01-12 16:43:51
您好,紅沖發(fā)票分錄,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸;主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,負(fù)數(shù)。
2016-12-04 12:09:03
您好,紅沖發(fā)票分錄,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸;主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,負(fù)數(shù)。
2021-12-14 17:41:42
1、銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務(wù)處理: 借:銀行存款等(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字) 同時 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字) 2、如果是購貨方,根據(jù)紅票入賬,會計分錄: 借:庫存商品(或原材料)(紅字) 借:應(yīng)交稅金--增值稅(進(jìn)項稅額)(紅字) 貸:銀行存款等(紅字)
2019-04-14 16:10:40
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2017-07-30 09:52:41
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