老師。公司購入一輛汽車200000萬,然后現在賣掉了,已經計提38000,請問賣了156800.請問 怎么寫會計分錄呢

草房子
于2021-10-25 15:23 發(fā)布 ??885次瀏覽
- 送心意
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務師
2021-10-25 15:23
你好1、將需要出售固定資產及其轉入固定資產清理:
借:固定資產清理
累計折舊
貸:固定資產
2、銷售固定資產:
借:銀行存款
貸:固定資產清理
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
3、結轉固定資產清理科目余額至資產處置收益:
借:固定資產清理
貸:資產處置收益
注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產處置收益,貸方為固定資產清理)
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你好1、將需要出售固定資產及其轉入固定資產清理:
借:固定資產清理
累計折舊
貸:固定資產
2、銷售固定資產:
借:銀行存款
貸:固定資產清理
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
3、結轉固定資產清理科目余額至資產處置收益:
借:固定資產清理
貸:資產處置收益
注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產處置收益,貸方為固定資產清理)
2021-10-25 15:23:48
你好,原來車牌是與車一起做固定資產核算,還是單獨核算的。
2020-07-10 10:02:31
你好; 借累計折舊貸固定資產; 借銀行存款貸固定資產清理; 應交稅費-應交增值稅; 結轉 借固定資產清理 貸資產處置損益
2021-12-03 15:12:17
1、
借:固定資產清理 80000
貸:固定資產 80000
2、借:累計折舊 80000
貸:固定資產清理 80000
賣固定資產
借:銀行存款 8000
貸:固定資產清理 8000
結轉固定資產清理
借:固定資產清理 8000
貸:本年利潤 8000
2019-03-06 14:22:55
你好,借:固定資產清理58000-4591 .68 貸:固定資產58000
借:銀行存款38000 貸:固定資產清理38000/1.13 應交稅費38000/1.13×0.13
差額借:資產處置損益 貸:固定資產清理
2020-01-03 16:23:53
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2021-10-25 15:25
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2021-10-25 15:27