
老師,請(qǐng)教一下,我這個(gè)月增值稅有留抵,有關(guān)增值稅的憑證該怎樣做呢?
答: 你好,我這個(gè)月增值稅有留抵,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 ) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
上期留抵的增值稅在這期憑證里怎么寫?
答: 你好,不需要做分錄的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅不用交,有留抵,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證怎么做。
答: 一般納稅人當(dāng)月沒有應(yīng)交未交增值稅不用做賬務(wù)處理。


琳曉 追問
2017-01-12 22:18
鄒老師 解答
2017-01-12 15:56
鄒老師 解答
2017-01-12 21:34
鄒老師 解答
2017-01-12 22:47