
老師,請(qǐng)教一下,我這個(gè)月增值稅有留抵,有關(guān)增值稅的憑證該怎樣做呢?
答: 你好,我這個(gè)月增值稅有留抵,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 ) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
上期留抵的增值稅在這期憑證里怎么寫?
答: 你好,不需要做分錄的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅不用交,有留抵,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證怎么做。
答: 一般納稅人當(dāng)月沒有應(yīng)交未交增值稅不用做賬務(wù)處理。

