老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi) 問(wèn)
同學(xué),你好 只有一次,是可以的 答
老師:小規(guī)模外貿(mào)出口企業(yè):2024年10月成立的,上一任 問(wèn)
免稅從 2025.9.2 備案完成當(dāng)月起享受,一般不能追溯之前; 前任開(kāi) 1% 發(fā)票不正確,需收回紅沖后重開(kāi)免稅發(fā)票,同時(shí)更正對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)分錄和增值稅申報(bào) 答
民辦小學(xué),1月份收到一筆教育局轉(zhuǎn)款計(jì)劃試點(diǎn)校膳食 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師您好!我有一份發(fā)票對(duì)方公司開(kāi)錯(cuò)(沒(méi)有發(fā)生交易 問(wèn)
一開(kāi)始做了費(fèi)用的嗎 答
老師:店鋪報(bào)損:這樣做分錄行不行借:銷售費(fèi)用-報(bào)損65 問(wèn)
您好,那其他應(yīng)付款不是有余額了嗎? 答

材料暫估,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,跨年了,我在本年匯繳之前開(kāi)票了,發(fā)票比實(shí)際暫估的少,本年度記賬紅字沖紅原暫估的和藍(lán)字記實(shí)際來(lái)的,由于已經(jīng)已轉(zhuǎn)成本了,是不是得還得通過(guò)以前年度損益,沖銷成本,比如我去年暫估10萬(wàn)成本,結(jié)果只來(lái)了9萬(wàn),先沖銷暫估,再?zèng)_銷成本?做兩筆沖銷分錄?如果是這兩筆分錄如何做呢?
答: 你只需要充一筆就行呀,沖的時(shí)候就是借以前年度損益調(diào)整,-10萬(wàn)貸,應(yīng)付賬款-10萬(wàn)。
19年暫估材料金額225848.39,20年3月進(jìn)來(lái)是225879.05,差30.66,要調(diào)到成本用以前年度損益調(diào)整?
答: 您好 金額不大 可以直接計(jì)入當(dāng)期損益
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我這邊有一家企業(yè)是這樣的,他18年有一種原材料暫估入賬(比如單價(jià)80),本來(lái)應(yīng)該在下個(gè)月沖銷這筆暫估按發(fā)票入賬的,但是他沖銷的時(shí)候按照發(fā)票的單價(jià)(比如單價(jià)60)沖銷而不是原來(lái)暫估的單價(jià)沖銷,導(dǎo)致賬面這種材料和實(shí)際是有差額的,而當(dāng)年這種材料都領(lǐng)用且結(jié)轉(zhuǎn)到成本了。19年審計(jì)才發(fā)現(xiàn)有這筆差額,那能否在19年做調(diào)整,差額從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,再轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)?麻煩看下這樣處理是否合理,還有沒(méi)有其他的處理方式,謝謝。
答: 前期差錯(cuò),今年走年度損益調(diào)整是正確處理方式


陳詩(shī)晗老師 解答
2021-10-24 16:13
陳詩(shī)晗老師 解答
2021-10-24 16:13
鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問(wèn)
2021-10-24 16:15
陳詩(shī)晗老師 解答
2021-10-24 16:28