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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-10-22 15:22

未交增值稅科目借方有余額是不是有留底進項稅

我最閃亮 追問

2021-10-22 15:26

去年是手工的賬做錯了

我最閃亮 追問

2021-10-22 15:26

去年的原因,今年怎么調(diào)平

辜老師 解答

2021-10-22 15:26

那你正確的應該是咋樣的,你可以反沖做錯了的

我最閃亮 追問

2021-10-22 15:26

領導說計入主營業(yè)務成本,不會調(diào)

辜老師 解答

2021-10-22 15:27

那你直接就是,借:主營業(yè)務成本,貸:應交稅費—未交增值稅

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您好!可以的??梢杂杏囝~。 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”專欄,分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當月應交未交或多交的增值稅額;
2018-11-26 16:57:43
加入當月應交100,交了30.剩70。 借:應收賬款100 貸:應交稅費-應交增值稅100 借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
同學,是正確的!
2018-08-11 13:15:07
你好!這個預繳增值稅可以有余額的了。你進銷及預繳抵減后還有要交的,才計入未交增值稅
2018-08-24 13:57:31
您好,未交增值稅是沒有余額的,需要繳納增值稅的時候,借應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應交稅費——未交增值稅,繳納增值稅的時候,借應交稅費——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00
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