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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2021-10-21 18:39

你好需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2021-10-21 18:58

借生產(chǎn)成本200*1.13*180=40680
管理費用4520
貸應付職工薪酬45200

暖暖老師 解答

2021-10-21 18:58

借應付職工薪酬45200
貸主營業(yè)務收入40000
應交稅費~銷項稅5200

暖暖老師 解答

2021-10-21 18:59

借主營業(yè)務成本30000
貸庫存商品30000

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相關問題討論
你好需要計算做好了給你
2021-10-21 18:39:00
借應付職工薪酬16046 貸主營業(yè)務收入14200 應交稅費應交增值稅銷項稅1846
2022-05-30 14:47:20
1借銷售費用10000 貸應付職工薪酬10000
2020-05-27 16:42:45
你好 月末結(jié)轉(zhuǎn) : 看附件的資料來結(jié)轉(zhuǎn)
2020-06-19 16:28:25
月份終了,企業(yè)應將當日發(fā)生的應交未交增值稅稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。 借:應交稅金——應支增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅金——未交增值稅 當月上交上月應交未交的增值稅時 借:應交稅全——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-06 23:29:54
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