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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-21 15:47

你好 ;   你之前都折舊的嘛 。  借固定資產(chǎn)清理 ;累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn);  借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 余額到資產(chǎn)處置損益科目去    是的 

歲禾 追問(wèn)

2021-10-21 15:50

8月收到的銷售固定資產(chǎn)的錢,9月給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票,我是8月屬于最后一個(gè)月計(jì)提折舊,還是9月最后一個(gè)月計(jì)提折舊?

meizi老師 解答

2021-10-21 15:53

你好 ;     你是幾月開(kāi)始銷售的。如果是 8月銷售 那么 8月就是最后一個(gè)月折舊的;   

歲禾 追問(wèn)

2021-10-21 15:54

不是按開(kāi)發(fā)票日期嗎

歲禾 追問(wèn)

2021-10-21 15:59

開(kāi)發(fā)票時(shí)候借銀行80000,貸固定資產(chǎn)清理77669.9,應(yīng)交稅費(fèi)2330.1;做一筆固定資產(chǎn)清理的,借固定資產(chǎn)清理32499.95,累計(jì)折舊47500.05,貸固定資產(chǎn)80000,然后現(xiàn)在固定資產(chǎn)科目是負(fù)45169.95了,我還得做什么嗎?

歲禾 追問(wèn)

2021-10-21 16:00

固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益是怎么轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2021-10-21 16:06

 你好 ;  按你們實(shí)際的時(shí)間。   假如你     3個(gè)月后開(kāi)票     總不能 3個(gè)月后才 結(jié)束折舊的; 你    實(shí)際   資產(chǎn)都給別人了;      到時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理到資產(chǎn)處置損益去;  先去看看你固定資產(chǎn)清理  余額是哪個(gè)方向。   比如    借  固定資產(chǎn)清理  貸 資產(chǎn)處置損益   

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你好 ;? ?你之前都折舊的嘛 。? 借固定資產(chǎn)清理 ;累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn);? 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 余額到資產(chǎn)處置損益科目去? ? 是的?
2021-10-21 15:47:06
同學(xué)你好,我是曉博老師
2022-01-06 10:05:55
同學(xué)你好!是的哦? ? ?是要這樣處理的
2021-08-28 10:02:18
先是 借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn),然后要把固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出,借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理
2018-06-28 10:31:17
對(duì)的,是的,是這么做的。
2022-10-12 17:59:21
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