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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-19 17:17

你好,  借單位管理費
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬

貸零余額賬戶
借事業(yè)支出
貸財政補助預(yù)算收入

Umigxixx 追問

2021-10-19 17:18

做三筆分錄嗎

紫藤老師 解答

2021-10-19 17:18

你好,對的,你的理解是對的   

Umigxixx 追問

2021-10-19 17:18

有其他方法嗎

紫藤老師 解答

2021-10-19 17:19

你好,沒有其他方法的

Umigxixx 追問

2021-10-19 17:23

可以計入福利費嗎

紫藤老師 解答

2021-10-19 17:23

你好,可以計入福利費的

Umigxixx 追問

2021-10-19 17:26

借:辦公費,貸:福利費。借:福利費,貸:零余額賬戶額度。借:事業(yè)支出,貸:財政補助收入。請問這樣可以嗎

紫藤老師 解答

2021-10-19 17:27

借單位管理費-福利費
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬


貸零余額賬戶
借事業(yè)支出
貸財政補助預(yù)算收入

Umigxixx 追問

2021-10-20 09:51

這個財政預(yù)算收入什么時候可以抵消呢

紫藤老師 解答

2021-10-20 09:52

財政預(yù)算收入年底需要結(jié)轉(zhuǎn)

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你好, 借單位管理費 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸零余額賬戶 借事業(yè)支出 貸財政補助預(yù)算收入
2021-10-19 17:17:17
你好,借業(yè)務(wù)活動費 貸財政補助收入 借事業(yè)支出 貸財政補助預(yù)算收入
2021-10-21 17:16:14
這個要為0 那就需要沖掉你之前計提的,你這個是應(yīng)付職工薪酬 福利費這個是有貸方余額吧,
2020-02-20 19:15:43
借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款 月末計提 借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費
2024-02-06 11:38:39
1.職工福利費有兩種記賬方式:一種是現(xiàn)金記賬法,一種是支票記賬法??筛鶕?jù)實際情況選擇其一。 2.現(xiàn)金記賬法:職工福利費支出時支付給職工的,記帳時應(yīng)當(dāng)憑借現(xiàn)金記帳憑證,將費用記錄到“費用支出”科目,同時將記賬金額記入“職工福利費”科目,并做好詳細(xì)記錄,記賬項目為福利類型及金額、福利受益人及數(shù)量等。 3.支票記賬法:若采用支票記賬法,職工福利費在開支時使用支票支出,財務(wù)記賬時,應(yīng)當(dāng)憑借支票,將費用記錄到支票出納賬簿,同時將“職工福利費”科目記賬金額記入應(yīng)付職工福利費科目,并做好詳細(xì)記錄,記賬項目為福利類型及金額、福利受益人及數(shù)量等。 案例:公司給全體職工發(fā)放生日福利,金額為每人200元,現(xiàn)撥付現(xiàn)金,財務(wù)收取現(xiàn)金憑證,準(zhǔn)備記賬。 財務(wù)按照現(xiàn)金記賬法,填寫“費用支出”科目,金額為全部職工發(fā)放生日福利總額,同時記入“職工福利費”科目,記賬項目為福利類型及金額、受益人及數(shù)量。
2023-02-23 17:45:45
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