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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-10 21:54

我們每季度沒有超過9萬,一直沒有抵扣,以應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)掛在報表上了。那我做的分錄不對是吧,那現(xiàn)在怎么做正確處理呢

云上奇點 追問

2017-01-10 21:58

已經(jīng)做了那筆分錄,現(xiàn)在怎么做呢? 
借:管理費用  820 
       貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅   820 
把原來計入借方的稅金沖了可以嗎

鄒老師 解答

2017-01-10 21:52

你好,這個是在1年之內(nèi)需要抵扣的,抵扣的時候才會做這個分錄的

鄒老師 解答

2017-01-10 21:55

你好,是的,沒有減免就不用做上面的這個分錄 
只需要  借;管理費用   貸;庫存現(xiàn)金  820

鄒老師 解答

2017-01-10 21:59

你好,就是做你提供的這個調(diào)整分錄

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你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)207002.94 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)32842.82 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)173680.12
2019-08-13 16:38:17
你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
進項大于銷項,形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15
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