
我是一家個體戶,本月開了34萬增票,25萬普票,報增值稅減免稅額是增票和普票合計(jì)不含稅金額*2%嗎?
答: 你好 ;? ? 你個體戶季度超過了 45萬了哦 ; 你要全額繳納增值稅的;? ??
老師你好:我家是小規(guī)模:小薇企業(yè)(1)1-2月開的3%普票,不含稅金額是:12632.49,稅率是:378.97(2)3月開的普票,不含稅金額:10463.13,稅率是104.63(3)1-3月合起來:開的 普票金額是12632.49+10463.13=23095.62,稅率是378.97+104.63=486.60我報增值稅報表,咋都報不對,我季度都未超過30萬,應(yīng)該享受減免增值稅呀!可報增值稅報表上,咋填都讓我交486.60元!老師幫看看差哪了?
答: 你好,同學(xué)。如果你 沒到起征點(diǎn),你就不用填寫減免稅那個表,直接填寫未達(dá)起征點(diǎn)銷售額就可以了
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問小規(guī)模納稅人1點(diǎn)的專票,增值稅減免稅申報表中本期發(fā)生額、應(yīng)抵減稅額、實(shí)際抵減稅額,這3項(xiàng)是不是按專票不含稅金額x2%
答: 你好,對的是的,是這么做的。
老師,早上好!增值稅減免稅申報明細(xì)表里,免征增值稅項(xiàng)目銷售額應(yīng)該填寫含稅金額還是填寫不含稅金額呢?謝謝!
巜增值稅減免稅申報明細(xì)表》中,第一列免征增值稅項(xiàng)目銷售額,這個金額怎么填寫?是填含稅額還是不含稅額呢?
哪位大神幫幫我,季度銷售116775.65元不含稅的收入,增值稅減免稅申報明細(xì)表里,減稅項(xiàng)目里2355.51,這個數(shù)據(jù)對嗎

