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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-14 23:03

你好,看你發(fā)票金額就可以
金額和合計都是一樣的

虛心的荔枝 追問

2019-12-14 23:08

關(guān)鍵是發(fā)現(xiàn)了發(fā)票是開錯了。所以上來請教老師們!比如收到人家5000元,5000元的應稅項目是免稅項目,開票時究竟是要將5000元換算成含稅的還是不含稅的?

郭老師 解答

2019-12-14 23:08

免稅的5000不含稅含稅不都一樣的嗎
不含稅五千,免稅
稅額是0

虛心的荔枝 追問

2019-12-14 23:23

老師,系統(tǒng)自動顯示第1列是5000元,第三列是5000元,第5列是將5000*征收率呢,這樣說系統(tǒng)自動計算出來的免稅額是在5000的基數(shù)上計算,而不是將5000換算成不含稅的金額再乘以稅率呢

郭老師 解答

2019-12-14 23:37

不管的
你的主表免稅銷售額也是五千,稅額也會出來的

虛心的荔枝 追問

2019-12-14 23:45

好的。謝謝老師的耐心解答!現(xiàn)在明白了。其實免增增值稅收入就是零稅率的收入!但是發(fā)現(xiàn)前二個季度的賬務一直按照3%的征收率價稅分離后入了主營業(yè)務收入了,3%的稅款入了營業(yè)外收入了,現(xiàn)在如何調(diào)賬務呢?如何調(diào)賬???同時二個季度前申報也是按照3%的價稅分離申報跟填免稅申報表了。

郭老師 解答

2019-12-14 23:48

紅沖,重新做就可以
可以去大廳修改的

虛心的荔枝 追問

2019-12-14 23:50

非常感謝老師!現(xiàn)在可以理解成免征增值稅的應稅項目就是0稅率的應稅項目,可以這么理解嗎

郭老師 解答

2019-12-14 23:51

是的,可以的
但是和0稅率又有點差別,不過稅額都是0

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 填寫不含稅的 。
2020-03-18 16:06:49
第一列第三列都是31000,第二列無
2020-04-10 10:10:59
你好,同學。 就是你購進的產(chǎn)品用于免稅 銷售這部分對應的進項。
2019-11-10 14:57:06
這個應當換算成不含稅銷售額。
2018-04-10 09:13:15
你好,既然都已經(jīng)備案了,而且也選擇了優(yōu)惠性質(zhì)及代碼,應該是可以申報的,出現(xiàn)提示信息,請咨詢當?shù)囟惥质鞘裁丛颍?/div>
2016-07-18 06:52:43
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