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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-10 17:44

我做了進項稅轉出跟稅務局的進項認證額就不一樣少了需要到稅務局去辦不吶?

小耳朵 追問

2017-01-10 18:10

就是因為他的公司已經(jīng)注銷了沒法開負數(shù)沖銷,怎么辦?

鄒老師 解答

2017-01-10 17:44

你好,退給他就需要開具負數(shù)發(fā)票沖銷的

鄒老師 解答

2017-01-10 17:45

你好,去稅局填表做轉出處理

鄒老師 解答

2017-01-10 18:11

你方做進項轉出處理就是了

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轉出時分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅金轉出) 2、應交增值稅轉出 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅) 3、上繳增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行存款 以前年度損益調整核算企業(yè)本年度發(fā)生的調整以前年度損益的事項以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯更正涉及調整以前年度損益的事項
2024-01-13 10:58:06
當期做進項稅轉出,可能會涉及滯納金的問題,同時根據(jù)稅務局的意見看需不需要考慮2018年對應的附加稅,以及附加稅和成本導致的所得稅的問題
2019-04-13 22:58:54
金額 可以這樣,因為實際上,工程物質已經(jīng)入庫并使用,已經(jīng)形成成本,發(fā)票有誤,做進項轉出,次月發(fā)票回來,可認證抵扣,要沖減成本。
2018-10-24 09:08:48
你好,同學。 借 應付賬款 貸 主營業(yè)務成本 借 主營業(yè)務成本 貸 應交稅費-增值稅-進轉出
2019-12-17 13:02:53
失控的發(fā)票不能抵成本,與假發(fā)票一樣的處理,需要補交增值稅、補交增值稅的附加稅及企業(yè)所得稅稅前不能列支成本
2018-07-31 13:32:31
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