
12月分錄計提本年利潤之后,還是12月份的利潤
答: 你好,你想問的問題具體是?
.結轉利潤分配借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-計提法定盈余公積 利潤分配-計提任意盈余公積 利潤分配-應付股利這個分錄本年做,還是次年做?
答: 這個是19年年末做這個,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.待結轉減負金額怎么做分錄?2.3到5月應該給優(yōu)惠了這么多,原來做的3月份4月份5月份期間多計提的社保都已經(jīng)結轉到本年利潤里了,需要怎么辦?
答: 您好,待結轉減負金額就是國家減免社保部分的金額,應沖減管理費用。 比如3到5月計提社保10000,借管理費用-社保10000,貸應付職工薪酬10000 現(xiàn)在減免6000,做紅沖分錄,借管理費用-社保 -6000,貸應付職工薪酬 -6000,月末再正常將管理費用結轉到本年利潤


青羽 追問
2017-01-10 17:48
鄒老師 解答
2017-01-10 17:42
鄒老師 解答
2017-01-10 17:47
鄒老師 解答
2017-01-10 17:49