
老師,我月初在國稅局代開了一張專票,當(dāng)時交了增值稅2000元,城建稅100塊,現(xiàn)在填 增值稅季申報表的時候,有一欄是本期預(yù)繳稅額,請問我是填 那個增值稅2000還是填全部稅額 2100去沖減我要交的稅款?
答: 你好,是2000
國稅發(fā)票預(yù)繳了增值稅跟城建稅,地稅這邊還要申報附加稅嗎?
答: 您好!開了多少金額的發(fā)票呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人在國稅局代開專票1萬元,國稅局代收了增值稅和城建稅,增值稅納稅申報表中的銷售是未達起征點,申報表中的收入填哪幾欄
答: 您好,代開的專票是不減免的,你就填在第一大類里面的稅務(wù)代開的專用發(fā)票那一欄次

