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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-10-15 16:14

你好,有差額么,沒有差額,可以直接發(fā)票貼之前后面

yi平 追問

2021-10-15 16:28

10月的發(fā)票可以貼到7月的憑證里嗎?
固定資產(chǎn)款已全部支付,發(fā)票到了其中一部分,怎么入賬?

maize老師 解答

2021-10-15 16:31

可以的,沒有差額可以,付款做借其他應(yīng)付款a公司 貸銀行,取得發(fā)票部分做借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款a公司 ,沒有發(fā)票部分做借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款暫估款  取得后續(xù)發(fā)票有差額做借固定資產(chǎn) 負數(shù),貸其他應(yīng)付款暫估款  負數(shù) 之后按發(fā)票做,沒有差額 可以直接做貸其他應(yīng)付款暫估款 負數(shù) 貸其他應(yīng)付款a公司 

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你好,有差額么,沒有差額,可以直接發(fā)票貼之前后面
2021-10-15 16:14:47
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2022-04-07 09:04:48
你好! 計提 借:銷售費用-租賃費(或福利費) 貸:其他應(yīng)付款(或應(yīng)付職工薪酬)
2019-05-12 08:27:59
您好,因為這個金額小點,不符合公司的固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的,所以不算固定資產(chǎn)的。
2017-06-04 16:26:06
同學(xué) 您好 分錄正確
2019-01-04 12:26:01
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