
一般納稅人轉(zhuǎn)了小規(guī)模納稅人,5月份開的13%增值稅發(fā)票,怎樣申報(bào)增值稅呢?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又不通認(rèn)證了。
答: 拿著紙質(zhì)的去稅務(wù)局申報(bào)
一般納稅人,7.8月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額未在增值稅納稅申報(bào)表上申報(bào),現(xiàn)在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人開增票,進(jìn)項(xiàng)票是怎么抵扣稅款的?是報(bào)增值稅的時(shí)候填表格直接扣款嗎'還沒填過一般納稅人增值稅申報(bào)表
答: 你好!您的理解很正確,是申報(bào)增值稅后扣款的,本月銷項(xiàng)稅額扣除進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額

