
你好,了解下,上期一筆款直接做了費用,本期收到專用發(fā)票應該怎么做?
答: 你好,借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借費用負數(shù)金額
請問一下,我本月支付了一筆貨款是購買的監(jiān)控設備,該設備是直接送到工程上使用的,收到了發(fā)票,應該怎么做賬?
答: 您好 付款 借:預付賬款 貸:銀行存款 工程使用 借:工程施工——合同成本 貸:預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月收到一筆無票收入,本應該掛預收,下月結算進收入,但當月直接做收入了,那下月結算時候應該怎么做分錄呢,是應該走費用嗎?老師辛苦了 麻煩給予解答
答: 你好,借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費做的是這個,收到了錢之后借銀行存款貸應收賬款。
外賬上的發(fā)生的期間費用,當期付款,下月才收到發(fā)票這種,要做預付處理嗎,還是說直接就做期間費用,下月發(fā)票收到直接貼回去
老師你好,我想問一下,公賬上轉出去買支付卡的錢,借方掛了應付賬款,收到發(fā)票后沒有沖應付款而是直接做了費用,現(xiàn)在要把這個應付賬款調(diào)一下,該怎么做賬?。?/a>
老師,我公司有一筆其他應收款,一共200萬,還了我120萬,剩下的,幫我直接付了一筆2萬材料費,材料我已經(jīng)收到,用完了,沒有做過賬。又幫我還了一筆2萬的短期借款。我記賬應該怎么做?
一個專項項目,前期由公司先墊付了此筆費用,分錄怎么做?后期收到補貼時,又應該怎么做分錄?因前期是墊付的,補貼收到了應該還錢,又應該如何做分錄?





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