
老師,你好。增值稅未達(dá)起征點(diǎn)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅金,摘要是否寫:增值稅未達(dá)起征點(diǎn)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 ?
答: 你好,根據(jù)你的描述,分錄的貸方是 營業(yè)外收入,而不是?應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅金啊 摘要如何寫,是沒有統(tǒng)一規(guī)定的,能簡明扼要描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況就可以了?
小規(guī)模未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入——增值稅減免 ?
答: 你好,沒錯(cuò)的,就是這么做賬的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
未達(dá)起征點(diǎn)。沖減應(yīng)交稅費(fèi)。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅。貸營業(yè)外收入。的數(shù),填增值稅納稅申報(bào)表。填第幾欄?
答: 你好,你單位是公司還是個(gè)體戶?

