
資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資產(chǎn),應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款怎么為負(fù)數(shù)
答: 你好,應(yīng)付職工薪酬是不是沒(méi)有計(jì)提支付了 其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)說(shuō)明是其他應(yīng)付款 應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)說(shuō)明是預(yù)付
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付職工薪酬、其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么調(diào)平呢?
答: 其他應(yīng)付款是你們多支付了嗎?放其他應(yīng)收款 應(yīng)付職工薪酬是少計(jì)提了還是多發(fā)了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬—工資是負(fù)數(shù)。因?yàn)樯蟼€(gè)會(huì)計(jì)做賬,將公司代繳個(gè)人社保借記應(yīng)付職工薪酬—工資,貸記其他應(yīng)付款單位往來(lái)。我應(yīng)該怎么調(diào)整,把代繳個(gè)人社保轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款—社??颇?。
答: 同學(xué)你好 直接轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款

