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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-11 14:49

你好 ;  你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了。      會(huì)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方  

小王 追問

2021-10-11 14:51

嗯   這個(gè)明白了     下個(gè)月如果有轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額了,  這個(gè)借方的怎么去抵沖?

meizi老師 解答

2021-10-11 14:54

你好 ;     到時(shí)你 銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅 分別 結(jié)轉(zhuǎn)   到時(shí)轉(zhuǎn)出未交貸方有余額 ;   同一個(gè)科目借貸方抵減 后 看余額 轉(zhuǎn)到未交增值稅去繳納或者留抵 

小王 追問

2021-10-11 15:07

好的,謝謝老師!  喜歡你的解答

meizi老師 解答

2021-10-11 15:13

沒事的; 希望能幫到你;  呵呵 謝謝你的認(rèn)可 

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你好 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-10-11 14:11:12
你好 ;? 你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了。? ? ? 會(huì)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方??
2021-10-11 14:49:08
你好,本期銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)有留抵,不需要進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄處理,留待下期繼續(xù)抵扣。
2020-05-19 10:55:10
你好,可以不做會(huì)計(jì)處理的。
2019-06-20 09:40:25
您好,是的,如果這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用會(huì)計(jì)處理的。
2018-09-05 09:16:22
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