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送心意

月月老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-20 09:40

你好,可以不做會(huì)計(jì)處理的。

卓瑪 追問(wèn)

2019-06-20 09:40

月末銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),,這樣做嗎

卓瑪 追問(wèn)

2019-06-20 09:42

借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸   應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

月月老師 解答

2019-06-20 09:45

你好,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),也可以不結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)就可以。做賬
借:應(yīng)交稅金-增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款

卓瑪 追問(wèn)

2019-06-20 09:47

當(dāng)月計(jì)提,可是下月交,就不能這樣做了吧

月月老師 解答

2019-06-20 09:52

你好,可以這樣做已交稅金的。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以。

卓瑪 追問(wèn)

2019-06-20 09:55

老師,年末12月份要交的有,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),怎么結(jié)轉(zhuǎn),1月份才交12月份的稅

月月老師 解答

2019-06-20 10:06

你好
借:銷(xiāo)項(xiàng)
貸:進(jìn)項(xiàng)
已交稅金
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅

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你好,本期銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)有留抵,不需要進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄處理,留待下期繼續(xù)抵扣。
2020-05-19 10:55:10
你好,可以不做會(huì)計(jì)處理的。
2019-06-20 09:40:25
您好,是的,如果這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不用會(huì)計(jì)處理的。
2018-09-05 09:16:22
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-10-18 17:03:43
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2022-03-15 10:43:38
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