
老師,我看的報稅實操課,明增值稅是有繳納422.33元,為什么附加稅計稅依據(jù)卻是0呢?
答: 你好。因為你填了本期預繳增值稅422.33、導致最后本期應補(退)稅為0。 如果沒有預繳過增值稅,那么預繳那里填0,最后本期應補(退)稅就是422.33 附加稅計稅依據(jù)就是422.33
老師,在實操課中,下載的資料包中的,附加稅計稅依據(jù)表和印花稅計算表,中的數(shù)據(jù)是在哪里下載的
答: 你可以去看看你學習的地方有鏈接的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我在做實操課的納稅申報 ,增值稅主表的納稅申報 附加稅不能填寫 答案給的有數(shù) 怎么辦呢?
答: 你好 ;? ?你具體說的是哪個? 實操里面的。 截圖來看看? ; 我問下實操老師? ?

