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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-01-05 16:18

年度的銷項稅大于進項稅,年底不用管嗎老師

Happiness 追問

2017-01-05 16:59

老師,年末還需要調(diào)整招待費嗎

宋生老師 解答

2017-01-05 16:08

您好!不是。 
一般來說 月末做如下分錄 
1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 
  貸:應交稅費——未交增值稅 
2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 
借:應交稅費——未交增值稅 
  貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)

宋生老師 解答

2017-01-05 16:19

您好!不用管,只看當月。

宋生老師 解答

2017-01-05 17:39

您好!需要的。

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相關問題討論
你好,當月應交增值稅=銷項-進項-留抵+進項稅額轉出
2019-11-04 10:14:52
項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務處理的
2022-06-20 23:09:48
你好,內(nèi)賬不需要做價稅分離,收入,成本都是按含稅處理就是了
2019-10-29 16:09:46
你好,學員,不是的,應交稅費余額就是4760-1700
2022-10-26 20:31:23
你好,是的,銷項稅額在貸方,進項稅額在借方
2020-07-24 15:27:06
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