你好,請問建筑企業(yè)稅務(wù)局查到以前年度一張成本發(fā)票是虛開發(fā)票,要我公司轉(zhuǎn)出,應(yīng)該如何做會計分錄
合適的寶貝
于2021-09-30 10:27 發(fā)布 ??2480次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2021-09-30 10:30
你好
借以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付等負(fù)數(shù)
借以前年度損益 調(diào)整
貸應(yīng)交稅費
借應(yīng)交稅費
貸銀行
借 未分配利潤
貸以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù)
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你好
借以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù)?
貸應(yīng)付等負(fù)數(shù)?
借以前年度損益 調(diào)整
貸應(yīng)交稅費
借應(yīng)交稅費
貸銀行?
借 未分配利潤
貸以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù)?
2021-09-30 10:30:35

賬務(wù)處理不調(diào)了,直接按稅務(wù)的處罰書,補交增值稅及增值稅的附加稅,以及企業(yè)所得稅,另外是滯納金處理。
2019-10-20 11:27:23

你好,調(diào)成本,借,利潤分配 貸,主營業(yè)務(wù)成本
2018-05-31 17:58:57

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理:
1、借:原材料/庫存商品
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)-交納稅金后處理:
2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項)
借:營業(yè)外支出-滯納金;貸:銀行存款
該發(fā)票屬于廢票,不能轉(zhuǎn)成本:
以前年度失控發(fā)票成本轉(zhuǎn)回分錄
3、借:營業(yè)外支出;貸:原材料/庫存商品
2019-07-24 10:04:35

借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
借利潤分配? 貸以前年度損益調(diào)整
2022-04-11 15:16:07
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