
12月申報(bào)了,做賬計(jì)提了,貸:其他應(yīng)付款,等到17年2月有錢了再發(fā)放,可以嗎
答: 您好,這樣是可以的。
應(yīng)付工資只是申報(bào)了,但是公司銀行流水沒有支付,如果轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款需要什么憑據(jù)?
答: 你好,是沒有發(fā)放轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款核算?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,其他應(yīng)付款已經(jīng)掛賬3年了,這筆錢不需要付了怎么做賬?
答: 借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入。
我購買的農(nóng)藥記在其他應(yīng)付款中做賬了,但是現(xiàn)在是農(nóng)藥不要付錢,免費(fèi)的,賬要咋做
老師,公司借法人100萬買材料,借的時(shí)候貸:其他應(yīng)付款,這筆材料賣出去103萬,等這個(gè)103萬回來我還得全部給法人,那這個(gè)3萬的差額要怎么做賬呢?
公司的賬戶一般戶,有進(jìn)款但是都是掛在其他應(yīng)付款里,到年底了要怎么處理?還有就是發(fā)現(xiàn)17年的一般戶賬都沒有做賬,可以在12月補(bǔ)做嗎?

