
老師,請指教,請幫忙看下,這兩次分錄這樣寫對嗎,一個是支付貨款,一個是對方給我們開具專票,感謝
答: 同學(xué)好 一般應(yīng)付賬款不直接對應(yīng)主營業(yè)務(wù)成本,根據(jù)購買的商品或其他服務(wù)先計入庫存商品等科目
支付貨款已開具專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣了的會計分錄要怎么做,
答: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)貸 銀行存款 月末根據(jù)進(jìn)項和銷項的差額借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
支付給別人10500對方給開具了10500.01的專票票,要另外做一個分錄嗎?
答: 你好,差額可以放到營業(yè)外收入的。


曉瑜. 追問
2021-09-28 16:45
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