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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-03-28 09:53

你好,分12期,跨度有幾年?

加送500g 追問

2020-03-28 09:54

1年

冉老師 解答

2020-03-28 09:57

你好,分錄如下
先付款的30%
借:預付賬款
貸:銀行存款
收到固定資產時
借:固定資產
貸:預付賬款
貸:應付賬款

加送500g 追問

2020-03-28 10:04

之后各期支付分錄為:
借:應付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票后怎么做賬呢

冉老師 解答

2020-03-28 10:07

收到發(fā)票
借:應交稅費-應交增值稅
貸:預付賬款

加送500g 追問

2020-03-28 10:10

付清款項后收到整個設備款的發(fā)票哦,就是設備總價款的發(fā)票,

冉老師 解答

2020-03-28 10:15

你好,是的,因為進項稅等發(fā)票來確認,所以付完款后,進項稅的進入預付款項,來發(fā)票后沖預付,認證抵扣

加送500g 追問

2020-03-28 10:24

好的,謝謝

冉老師 解答

2020-03-28 10:24

不客氣,祝您工作順利,生活愉快

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相關問題討論
你好,分12期,跨度有幾年?
2020-03-28 09:53:57
你好 1 如果固定資產還沒到公司,列入預付賬款 2 如果固定資產已到公司,并達到可使用狀態(tài),直接借記固定資產
2019-01-23 08:20:28
你好,貸方是銀行存款 應付賬款
2018-06-22 17:26:46
您好,您可以先暫估入賬,按暫估金額計提折舊,以后來了發(fā)票再紅沖暫估,按正確發(fā)票入賬,但是不調整以前已經計提的折舊金額,可以再以后剩余年限內調整折舊
2019-03-12 12:57:13
借固定資產貸、應付賬款。次月開始折舊。
2024-10-11 10:24:10
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