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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-01-04 11:01

之前購買付款時(shí),沒有做任何賬務(wù)處理喲,也能做貸:預(yù)付賬款這個(gè)科目嗎?

晨希 追問

2017-01-04 11:05

我是要先做借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款  再做借:固定資產(chǎn)   貸:預(yù)付賬款是嗎?像做到貸銀行存款科目里,是一定要從公賬里付款出去才能做這個(gè)銀行存款科目是嗎?

鄒老師 解答

2017-01-04 10:54

借;固定資產(chǎn)或管理費(fèi)用  貸;預(yù)付賬款

鄒老師 解答

2017-01-04 11:02

需要把付款的分錄計(jì)入  借;預(yù)付賬款  貸;銀行存款等科目

鄒老師 解答

2017-01-04 11:06

你好,是的,是的

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相關(guān)問題討論
借;固定資產(chǎn)或管理費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款
2017-01-04 10:54:43
現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票這個(gè)是做貸銀行,
2020-02-12 15:45:47
您好,是可以這樣處理的。
2017-02-08 11:30:37
您好,借;管理費(fèi)用-福利費(fèi),正數(shù),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),負(fù)數(shù)。
2017-08-25 19:24:57
你好,那么就按照進(jìn)項(xiàng)稅額借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用(紅字)
2018-08-27 13:39:23
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