
老師請問:上個月交擔(dān)保融資費(fèi)用,20000萬元,借:財務(wù)費(fèi)用20000--貸:其他應(yīng)付款20000。3月份退回10000萬元,現(xiàn)在把10000沖掉,怎么做分錄,沖財務(wù)費(fèi)用嗎?
答: 對的,同學(xué),是這樣的
老師,請問1月計提了一筆利息支出,2月也計提了,都是:借 財務(wù)費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 然后3月收到了第一個季度的利息支出的發(fā)票,請問3月需要怎么做分錄呢,1.2月份的之前計提的需要沖回對嗎,想問下合并為一筆怎么做具體的分錄呢
答: 借其他應(yīng)付款、借財務(wù)費(fèi)用,負(fù)數(shù) 借財務(wù)費(fèi)用、貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請問公司支付的民間借款利息應(yīng)該做其他應(yīng)付款還是財務(wù)費(fèi)用?借款利息一直存在。
答: 公司支付的民間借款利息應(yīng)該做財務(wù)費(fèi)用

