
老師,請(qǐng)問(wèn)1月計(jì)提了一筆利息支出,2月也計(jì)提了,都是:借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 然后3月收到了第一個(gè)季度的利息支出的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)3月需要怎么做分錄呢,1.2月份的之前計(jì)提的需要沖回對(duì)嗎,想問(wèn)下合并為一筆怎么做具體的分錄呢
答: 借其他應(yīng)付款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用,負(fù)數(shù) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用、貸銀行存款。
你好,其他應(yīng)付款,勞動(dòng)保險(xiǎn)貸方有余額,年底怎么辦呀?需要做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)?原來(lái)的財(cái)務(wù)預(yù)留的
答: 借:其他應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2018年做了借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款2019年做實(shí)際支出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做借方其他應(yīng)付款 貸方領(lǐng)余額 那預(yù)算會(huì)計(jì)要怎么做
答: 你好,如果沒(méi)有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)


整齊的魚 追問(wèn)
2022-04-06 12:12
郭老師 解答
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