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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-01-03 16:07

成本是暫估的,也要結(jié)轉(zhuǎn)?到時實際發(fā)生的話怎么辦?

藍馥馨 追問

2017-01-03 16:09

到時應(yīng)該怎么做賬?求分錄,謝謝老師

宋生老師 解答

2017-01-03 16:05

您好!1是的。2.要。

宋生老師 解答

2017-01-03 16:07

您好!到時候多的就沖,少的就補。

宋生老師 解答

2017-01-03 16:11

您好!你暫估的成本,借主營業(yè)務(wù)成本-暫估負(fù)數(shù) 貸庫存商品暫估(負(fù)數(shù)) 
然后做正確的。

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你好,按要發(fā)的結(jié)轉(zhuǎn)即可。
2020-03-06 13:36:27
你銷售多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本,你要是銷售數(shù)量*30% 你對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)量也是這么多 還沒有銷售那做庫存留庫存商品下面
2019-09-19 10:05:32
您好!1是的。2.要。
2017-01-03 16:05:01
當(dāng)月沒有開發(fā)票,如果是做了無票的收入,就是需要同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本。
2020-01-06 14:26:32
你好,個人需要去稅務(wù)局代開發(fā)票
2020-01-02 17:02:42
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