
16年12月的一些費用報銷,因為現(xiàn)金不夠了,1月才去取備用金支付,那我12月現(xiàn)金帳怎么記?是12月先記成負數(shù)還是記1月才付?費用是12月的,得做在12月憑證里。包括工資等銀行支付的帳,如果1月才付,應該怎么做帳呢?
答: 你好,可以在1月份支付 借;應付賬款 貸;銀行存款等科目
領(lǐng)導說的,大概意思就是現(xiàn)在月底了,備用金假如剩五千,然后12月底還沒有報銷的金額大概有九千,領(lǐng)導讓把備用金和費用的差額做個結(jié)款憑證,這句話是啥意思?我沒聽懂
答: 你好 結(jié)款憑證?這個你要問下你老板的意思
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在柜臺用現(xiàn)金作為備用金存入公戶,怎么寫摘要內(nèi)容和憑證?
答: 你好! 直接填寫:存現(xiàn)
我們每份商品需要給客戶返現(xiàn) 返現(xiàn)金額由員工代付 事先給員工各200元備用金 若想保持員工手里一直保留200備用金 其余費用員工應該用什么原始票據(jù)來報銷
老師,18年有張憑證做錯了,借:銷售費用 借:進項 貸;庫存現(xiàn)金?,F(xiàn)在2019我要把這調(diào)整過來,現(xiàn)在咋調(diào)
公司3月一日注冊,目前一些費用都是現(xiàn)金支付,沒有走銀行支出,銀行有打進去60萬的資金,那現(xiàn)在三月份的報銷憑證要怎么辦,四月份不是要報稅了可是公司還沒建賬,這種情況要怎么處理

