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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-15 15:51

你現(xiàn)在是要調(diào)整哪個科目

海鳥 追問

2019-10-15 16:02

庫存現(xiàn)金要分成兩部分走,①個是銀行存款,②是庫存現(xiàn)金

辜老師 解答

2019-10-15 16:03

那你就是多沖減了現(xiàn)金,少沖減了銀行存款,是吧
你調(diào)整一下就可以了,借:現(xiàn)金 貸:銀行存款

海鳥 追問

2019-10-15 16:07

用以前年度損益調(diào)整

海鳥 追問

2019-10-15 16:08

具體怎么做分

辜老師 解答

2019-10-15 16:10

這個不涉及調(diào)整費用,是不用以前年度損益調(diào)整科目的

海鳥 追問

2019-10-15 16:13

哦,那是2018年的憑證,現(xiàn)在2019年調(diào)呢,跨年了

辜老師 解答

2019-10-15 16:29

你這個憑證正確應該怎么做,帶上金額,錯誤的也帶上金額發(fā)我一下

海鳥 追問

2019-10-15 16:50

這是錯誤憑證,主要錯誤在:現(xiàn)金支付上,其中有760元是銀行支了,760的銀行回單也已入賬,現(xiàn)在掛賬掛了760,我是想把這張憑證全沖了,再重新錄,把掛的賬沖

辜老師 解答

2019-10-15 17:11

這個憑證借方科目是對的,只是應該是貸,銀行存款760,但是做成貸,現(xiàn)金了,你只要借,現(xiàn)金760,貸,銀行存款760就可以,你費用科目沒錯,就不用調(diào)整

海鳥 追問

2019-10-15 17:42

哦,那我那76O銀行回單己入賬,掛賬到應付賬款了,我現(xiàn)在:借:庫存現(xiàn)金,貸:應付賬款

辜老師 解答

2019-10-15 21:12

是的,那就是調(diào)整應付賬款

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相關(guān)問題討論
你現(xiàn)在是要調(diào)整哪個科目
2019-10-15 15:51:56
您好,銷售費用結(jié)轉(zhuǎn)的時候是要按余額結(jié)轉(zhuǎn)的,除了現(xiàn)金折扣這筆是否還有其他的發(fā)生額呢
2022-02-23 20:32:14
你好,是的,需要借入不低于333萬的資金
2018-06-30 11:41:28
您好!如果這筆錢暫時沒有用,就先不做憑證吧。
2016-05-13 13:53:59
您好!暫時可以先不用寫憑證,等錢支付了再寫也可以。
2016-05-13 13:54:58
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