老師,搬運(yùn)工個(gè)人給公司開(kāi)票,稅收分類(lèi)編碼是什么? 問(wèn)
你好,你按這個(gè)就行 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師,您好,有一家醫(yī)藥批發(fā)公司,因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求 問(wèn)
新開(kāi)公司需要;人員、場(chǎng)地、資產(chǎn)等獨(dú)立于原來(lái)的公司 不然會(huì)被認(rèn)定為分拆收入 可能有風(fēng)險(xiǎn)的 答
有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問(wèn)
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
@宋生老師,為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問(wèn)
因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的,如果算進(jìn)去的話會(huì)拉低稅負(fù)率。 答
@郭老師在嗎?有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下你 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題? 答

庫(kù)存虧損的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,所得稅前可以扣除嘛,需要稅務(wù)局備案嗎
答: 你好,增值稅是價(jià)外稅,是不能稅前扣除的。不需要備案。
我大概知道了 假如我購(gòu)進(jìn)外銷(xiāo)貨物未稅1000元 稅額160元 ,全部外銷(xiāo)未稅1200 稅額192元,那么我32元就要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 是這樣么(問(wèn)題一) 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要去稅務(wù)局備案什么的么 (問(wèn)題二)還是直接在附表二手動(dòng)填一下就可以了呢(問(wèn)題三)假如我們購(gòu)進(jìn)要出口的貨物沒(méi)有收到進(jìn)賬票 對(duì)方不給或?qū)Ψ綍何撮_(kāi)出 我們?cè)趺醋鲞M(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出呢
答: 外貿(mào)公司出口免稅并且退稅,只有進(jìn)項(xiàng)和退稅有差額才進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并且不需要在增值稅申報(bào)表反映,也不需要備案
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好 園林景觀公司購(gòu)買(mǎi)苗木還需向稅務(wù)局備案嗎 抵進(jìn)項(xiàng)稅
答: 如果開(kāi)采購(gòu)的免稅收購(gòu)發(fā)票就需要備案


海的味道 追問(wèn)
2021-09-23 06:42
柳老師 解答
2021-09-23 08:15