
請問進項發(fā)票稅額不認證抵扣,入賬做借主營業(yè)務成本 應交稅金-待抵扣進項稅額 貸應付賬款,這樣是可以的嗎,當月發(fā)票,或者上月發(fā)票跨月這樣入賬,可以嗎
答: 你好!入庫的時候不能直接做成本,需要借:原材料/庫存商品,確認收入的當月再結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,昨天跟同行討論,說工程施工科目可以同一個憑證再做一筆分錄轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,想跟您確認下,這種做法可以嗎?如:借:工程施工 材料費 應交稅費 待抵扣進項稅額貸:應付賬款借:主營業(yè)務成本貸:工程施工 材料費這樣就不需要月底再去結(jié)轉(zhuǎn)了
答: 這么做還要工程施工這個科目干嘛 直接計入主營業(yè)務成本 不就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
認證了,借:進項稅額_待認證進項稅額 貸:待抵扣進項稅額抵扣了,借:待抵扣進項稅額 貸:進項稅額。這樣對嗎?
答: 你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額


蜜汁“自信” 追問
2021-09-18 18:03
蜜汁“自信” 追問
2021-09-18 18:03
沐沐云曦 解答
2021-09-18 18:24