
老師,本月交房租,錢已經(jīng)付出去了,但是發(fā)票下個月給我們,這個需要如何做賬務(wù)處理
答: 借管理費用,貸銀行存款, 下個月收到發(fā)票借應(yīng)付賬款,借管理費用負數(shù),然后做發(fā)票的借管理費用貸應(yīng)付賬款。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
物業(yè)下達房租支付通知書后就付款了,可是發(fā)票是次月才給我們,這個賬務(wù)處理如何做
答: 可以先做預(yù)付 等發(fā)票來了再入費用
你好,收到去年兩個月物業(yè)費發(fā)票,電費發(fā)票,房租發(fā)票,如何做賬務(wù)處理,款項是去年已經(jīng)支付,只是本月才收到發(fā)票
老師,我們公司租了一個工廠,款項145200已付,但是這個月因為需要租賃發(fā)票,然后讓他們?nèi)惔_了,但是稅6514是我們付的,那我稅錢要怎么做賬,房租要怎么攤銷
老師,我想請問一下我上個月有一筆業(yè)務(wù)發(fā)票開給人家了,錢沒有收到,但是沒有做應(yīng)收賬款處理,但是稅已經(jīng)交過了,這筆錢這個月才收到,那這個賬怎么處理
老師,我們公司現(xiàn)在交房租給房東,但出納這邊需要房東給我們開發(fā)票才能付,問題是房東不愿意去開發(fā)票給我們,這個要怎么處理啊?


『一抹??』 追問
2021-09-18 13:29
郭老師 解答
2021-09-18 13:30